Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
Número do empenho: | 5547 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção Básica | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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20.00 | COLA INSTANTÂNEA PARA USO GERAL COMO PORCELANA, METAL, BORRACHA, COURO, MADEIRA, PLÁSTICO, PAPEL. COM TAMPA TIPO SISTEMA ANTI-VAZAMENTO E BICO APLICADOR. EMBALAGEM DE 5G | 0,73 | 14,60 |
400.00 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5V (PALITO) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. | 1,48 | 592,00 |
20.00 | CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, MEMORANDO SS/AB 640/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123-2024. | 14,78 | 295,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/04/2024 | COLA INSTANTÂNEA PARA USO GERAL COMO PORCELANA, METAL, BORRACHA, COURO, MADEIRA, PLÁSTICO, PAPEL. COM TAMPA TIPO SISTEMA ANTI-VAZAMENTO E BICO APLICADOR. EMBALAGEM DE 5G PILHA ALCALINA AAA, 1,5V (PALITO) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, MEMORANDO SS/AB 640/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123-2024. | 902,20 | ||
03/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, MEMORANDO SS/AB 640/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2142 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 902,20 | ||
07/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5547/2024 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA - 34531 | 902,20 | ||
TOTAL | 902,20 | 902,20 | 902,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |