O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5553 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RADIAL 175/70R14 DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO FOR KA FROTA 212 DA SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, MEMORANDO SAPMA Nº 065/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28-2023. ITEM 87 - 04 UNIDADES 0,00 1.379,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RADIAL 175/70R14 DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO FOR KA FROTA 212 DA SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, MEMORANDO SAPMA Nº 065/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28-2023. ITEM 87 - 04 UNIDADES 1.379,96
14/05/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RADIAL 175/70R14 DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO FOR KA FROTA 212 DA SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, MEMORANDO SAPMA Nº 065/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8457 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MARCIO CORNELI. 1.379,96
16/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5553/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.363,40
16/05/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5553/2024 16,56
TOTAL 1.379,96 1.379,96 1.379,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 14/05/2024 16,56 3232/2024 Lançada
TOTAL   16,56