Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. |
4.200,00 |
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07/02/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. JAN/24. |
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334,80 |
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09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. JAN/24. |
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334,80 |
11/03/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE. NF 44820 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI. FEV/24. |
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334,80 |
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14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE. NF 44820 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI. FEV/24. |
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334,80 |
09/04/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. REF MARÇO/24 |
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334,80 |
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11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. REF MARÇO/24 |
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334,80 |
13/05/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24 |
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334,80 |
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15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24 |
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334,80 |
29/05/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MAIO/24 |
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334,80 |
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06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MAIO/24 |
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334,80 |
10/07/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. JUNHO/24 |
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334,80 |
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18/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. JUNHO/24 |
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334,80 |
07/08/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULPO SERGIO VOGT. |
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341,83 |
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12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULPO SERGIO VOGT. |
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341,83 |
11/09/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. AGOSTO/24 |
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334,80 |
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16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. AGOSTO/24 |
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334,80 |
10/10/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. SET/24 |
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334,80 |
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15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. SET/24 |
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334,80 |
13/11/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE. NF Nº 440240 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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334,80 |
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19/11/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE.LIQUIDADO CFE NF Nº 492552 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. OUT/24 |
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334,80 |
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19/11/2024 |
estorno de liquidação devido boleto vencido |
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-334,80 |
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25/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE.LIQUIDADO CFE NF Nº 492552 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. OUT/24 |
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334,80 |
06/12/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. NOV/24 |
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334,80 |
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12/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. NOV/24 |
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334,80 |
23/12/2024 |
EMPENHO REF DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE.NF Nº U/552349 E NOTA DE DÉBITO Nº 2317263 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD VANESSA S.F.REBELATO REF.DEZEMBRO/2024. |
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334,80 |
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23/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-175,37 |
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27/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REF DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2024-SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE.NF Nº U/552349 E NOTA DE DÉBITO Nº 2317263 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD VANESSA S.F.REBELATO REF.DEZEMBRO/2024. |
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334,80 |
TOTAL |
4.024,63 |
4.024,63 |
4.024,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.