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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GN FOODS COM E DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 574 Data de lançamento: 15/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa: 3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 30 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
31000.00 RAÇÃO ADULTO 4,50 139.500,00
7000.00 RAÇÃO FILHOTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E CÃES FILHOTES RECOLHIDOS NO CANIL MUNICIPAL CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 30/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2023, MEMORANDO SS/AB 32/2024. 5,55 38.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2024 RAÇÃO ADULTO RAÇÃO FILHOTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E CÃES FILHOTES RECOLHIDOS NO CANIL MUNICIPAL CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 30/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2023, MEMORANDO SS/AB 32/2024. 178.350,00
20/05/2024 RAÇÃO ADULTO RAÇÃO FILHOTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E CÃES FILHOTES RECOLHIDOS NO CANIL MUNICIPAL CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 30/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2023, MEMORANDO SS/AB 32/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº429 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB. TAINARA TELES. 73.425,00
23/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RAÇÃO ADULTO RAÇÃO FILHOTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E CÃES FILHOTES RECOLHIDOS NO CANIL MUNICIPAL CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 30/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2023, MEMORANDO SS/AB 32/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº429 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB. TAINARA TELES. 73.425,00
TOTAL 178.350,00 73.425,00 73.425,00
SALDO A PAGAR 104.925,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.