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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO SERGIO VOGT

Dados do Empenho
Número do empenho: 601 Data de lançamento: 16/01/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 10HRS E RETORNO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 22JHRS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 027/2024. 0,00 504,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 10HRS E RETORNO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 22JHRS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 027/2024. 504,00
16/01/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 10HRS E RETORNO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 22JHRS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 027/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONINELLI. 504,00
17/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 601/2024 PAULO SERGIO VOGT - 18106 504,00
29/01/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 16/01), NF DESPESA FORA DO HORÁRIO EXIGIDO NA LEI. -72,00
29/01/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 16/01), NF DESPESA FORA DO HORÁRIO EXIGIDO NA LEI. -72,00
29/01/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 16/01), NF DESPESA FORA DO HORÁRIO EXIGIDO NA LEI. -72,00
TOTAL 432,00 432,00 432,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.