STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA CURSO PREPARATÓRIO DE INÍCIO DE FORMAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 18/01, CFE MEMORANDO AS 24/2024.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA CURSO PREPARATÓRIO DE INÍCIO DE FORMAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 18/01, CFE MEMORANDO AS 24/2024.
180,00
17/01/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA CURSO PREPARATÓRIO DE INÍCIO DE FORMAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 18/01, CFE MEMORANDO AS 24/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
180,00
22/01/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-72,00
22/01/2024
ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO (JANTA 18/01/2024)
-72,00
05/03/2024
Pagamento de Empenho 617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.