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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 617 Data de lançamento: 17/01/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA CURSO PREPARATÓRIO DE INÍCIO DE FORMAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 18/01, CFE MEMORANDO AS 24/2024. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA CURSO PREPARATÓRIO DE INÍCIO DE FORMAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 18/01, CFE MEMORANDO AS 24/2024. 180,00
17/01/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA CURSO PREPARATÓRIO DE INÍCIO DE FORMAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 18/01, CFE MEMORANDO AS 24/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 180,00
22/01/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -72,00
22/01/2024 ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO (JANTA 18/01/2024) -72,00
05/03/2024 Pagamento de Empenho 617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 108,00
TOTAL 108,00 108,00 108,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.