O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6280 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTO 2 UN RIFAMICINA SV SODICA 10MG/ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO PROGRESSO E ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 626/2024. ORDEM DE COMPRA 460/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5564/2024. 32,38 32,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 MEDICAMENTO 2 UN RIFAMICINA SV SODICA 10MG/ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO PROGRESSO E ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 626/2024. ORDEM DE COMPRA 460/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5564/2024. 32,38
24/07/2024 MEDICAMENTO 2 UN RIFAMICINA SV SODICA 10MG/ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO PROGRESSO E ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 626/2024. ORDEM DE COMPRA 460/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5564/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 268453 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR AGEMANN. 32,38
29/07/2024 Pagamento de Empenho 6280/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 32,38
TOTAL 32,38 32,38 32,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.