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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASSIO ANTONIO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6293 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR PLACAR ELETRÔNICO PARA CONSERTO NA EMPRESA IMPLY TECNOLOGIA EM SANTA CRUZ DO SUL-RS, NO DIA 30/04/2024, CFE MEMORANDO SE 594/2024. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR PLACAR ELETRÔNICO PARA CONSERTO NA EMPRESA IMPLY TECNOLOGIA EM SANTA CRUZ DO SUL-RS, NO DIA 30/04/2024, CFE MEMORANDO SE 594/2024. 210,00
29/04/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR PLACAR ELETRÔNICO PARA CONSERTO NA EMPRESA IMPLY TECNOLOGIA EM SANTA CRUZ DO SUL-RS, NO DIA 30/04/2024, CFE MEMORANDO SE 594/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. 210,00
14/05/2024 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM. -210,00
14/05/2024 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM -210,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.