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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6365 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 102 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº691/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. OBS: CURSO ALTERADO PARA OS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/2024. 0,00 6.630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 VALOR REFERENTE 102 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº691/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. OBS: CURSO ALTERADO PARA OS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/2024. 6.630,00
30/04/2024 VALOR REFERENTE 102 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº691/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/168 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA. 6.630,00
13/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 102 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº691/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/168 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA. 6.530,55
13/05/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6365/2024 99,45
TOTAL 6.630,00 6.630,00 6.630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/04/2024 99,45 2955/2024 Lançada
TOTAL   99,45