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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROMEO HORST & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6445 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.84 Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE CONSERTO DO PORTÃO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº617/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº18/2024. 250,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE CONSERTO DO PORTÃO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº617/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº18/2024. 210,00
10/05/2024 VALOR REFERENTE CONSERTO DO PORTÃO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº617/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº18/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1076 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. 210,00
14/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006445/2024 ROMEO HORST & CIA LTDA - 345 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.