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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE FORTES CORDEIRO GASTRING

Dados do Empenho
Número do empenho: 6547 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NO DIA 03/05, PERÍODO DAS 12H ATÉ ÀS 19H, CFE MEMORANDO STASH Nº 250/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 508/2024. 145,46 145,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NO DIA 03/05, PERÍODO DAS 12H ATÉ ÀS 19H, CFE MEMORANDO STASH Nº 250/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 508/2024. 145,46
07/05/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NO DIA 03/05, PERÍODO DAS 12H ATÉ ÀS 19H, CFE MEMORANDO STASH Nº 250/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 508/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 015 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 145,46
08/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NO DIA 03/05, PERÍODO DAS 12H ATÉ ÀS 19H, CFE MEMORANDO STASH Nº 250/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 508/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 015 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 129,46
08/05/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 6547/2024 16,00
TOTAL 145,46 145,46 145,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 07/05/2024 16,00 3046/2024 Lançada
TOTAL   16,00