Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6611
Data de lançamento:
08/05/2024
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSAO FÍSICA (R$ 1.496,16 X 20%) NO MÊS DE MAIO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 6609/2024.
0,00
299,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSAO FÍSICA (R$ 1.496,16 X 20%) NO MÊS DE MAIO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 6609/2024.
299,23
08/05/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSAO FÍSICA (R$ 1.496,16 X 20%) NO MÊS DE MAIO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 6609/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
299,23
08/05/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO EMPENHO INDEVIDO
-299,23
08/05/2024
ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO
-299,23
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.