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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JÉSSICA SATURNINA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6612 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA PACIENTE IDODO, JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO, EM HORÁRIOS DESCRITOS NO MEMORANDO STASH Nº 254/2024. ORDEM DE SERVIÇO 519/2024. 374,04 374,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA PACIENTE IDODO, JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO, EM HORÁRIOS DESCRITOS NO MEMORANDO STASH Nº 254/2024. ORDEM DE SERVIÇO 519/2024. 374,04
08/05/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA PACIENTE IDODO, JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO, EM HORÁRIOS DESCRITOS NO MEMORANDO STASH Nº 254/2024. ORDEM DE SERVIÇO 519/2024.LIQUIDADO CFE RPA Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 374,04
13/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA PACIENTE IDODO, JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO, EM HORÁRIOS DESCRITOS NO MEMORANDO STASH Nº 254/2024. ORDEM DE SERVIÇO 519/2024.LIQUIDADO CFE RPA Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 332,90
13/05/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 6612/2024 41,14
TOTAL 374,04 374,04 374,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 08/05/2024 41,14 3059/2024 Lançada
TOTAL   41,14