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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6684 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Toalha de banho 100% algodão, cores diversas. Características: 70x145 cm, gramatura 380g/m2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 615/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 113/2024. 15,40 3.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 Toalha de banho 100% algodão, cores diversas. Características: 70x145 cm, gramatura 380g/m2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 615/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 113/2024. 3.080,00
05/07/2024 Toalha de banho 100% algodão, cores diversas. Características: 70x145 cm, gramatura 380g/m2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 615/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 113/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 314ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 3.080,00
09/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6684/2024 ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 32132 3.080,00
TOTAL 3.080,00 3.080,00 3.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.