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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6718 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Troca de pneu Caminhão 30,00 120,00
10.00 Troca de pneu Patrola 50,00 500,00
6.00 Troca de pneu traseiro Retroescavadeira 45,00 270,00
3.00 Conserto de pneu Caminhão 40,00 120,00
5.00 Conserto de pneu Patrola 55,00 275,00
3.00 Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira 50,00 150,00
2.00 Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS EM CAMINHÕES, RETROESCAVADEIRAS E PATROLAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 309/2024 ETERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022. 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS EM CAMINHÕES, RETROESCAVADEIRAS E PATROLAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 309/2024 ETERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022. 1.485,00
21/05/2024 VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS EM CAMINHÕES, RETROESCAVADEIRAS E PATROLAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 309/2024 ETERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 64 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 1.485,00
23/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6718/2024 38.142.281 CELSO RITTER CORREA - 29352 1.485,00
TOTAL 1.485,00 1.485,00 1.485,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.