Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
Número do empenho: | 6740 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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908.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO PÁTIO DA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 630/2024 E TERMO DE | 0,47 | 426,76 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/05/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO PÁTIO DA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 630/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 01/2024. | 426,76 | ||
13/05/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO PÁTIO DA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 630/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 89 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. | 426,76 | ||
14/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006740/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 | 426,76 | ||
TOTAL | 426,76 | 426,76 | 426,76 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |