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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6782 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 164/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024. 3,97 1.588,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 164/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024. 1.588,00
20/06/2024 Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 164/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2208 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. 1.588,00
24/06/2024 Pagamento de Empenho 6782/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.588,00
TOTAL 1.588,00 1.588,00 1.588,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.