Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6817
Data de lançamento:
14/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ADAPTADOR
100,00
100,00
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ADAPTADORES PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 74/2024 E ORDEM DE COMPRA 554/2024.
287,00
287,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
PEÇAS, ADAPTADOR PEÇAS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ADAPTADORES PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 74/2024 E ORDEM DE COMPRA 554/2024.
387,00
22/05/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ADAPTADORES PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 74/2024 E ORDEM DE COMPRA 554/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8048 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
387,00
24/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006817/2024
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
387,00
TOTAL
387,00
387,00
387,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.