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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA PAULA SCHWEIG

Dados do Empenho
Número do empenho: 6840 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF SERVIÇOS DE OFICINAS CULTURAIS COMPREENDENDO TÉCNICAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS,LEITURA, EXPRESSÃO CORPORAL, JOGOS DIDÁTICOS, DOBRADURAS E MOVIEMNTAÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS, ATENDENDO APROXIMADAMENTE 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES CFE.PREGÃO PMI 015-2023 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59-2023.VALOR MENSAL R$ 4.619,50. VIGÊNCIA: 14/05/2025. 0,00 34.800,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 VALOR REF SERVIÇOS DE OFICINAS CULTURAIS COMPREENDENDO TÉCNICAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS,LEITURA, EXPRESSÃO CORPORAL, JOGOS DIDÁTICOS, DOBRADURAS E MOVIEMNTAÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS, ATENDENDO APROXIMADAMENTE 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES CFE.PREGÃO PMI 015-2023 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59-2023.VALOR MENSAL R$ 4.619,50. VIGÊNCIA: 14/05/2025. 34.800,23
24/05/2024 VALOR REF SERVIÇOS DE OFICINAS CULTURAIS COMPREENDENDO TÉCNICAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS,LEITURA, EXPRESSÃO CORPORAL, JOGOS DIDÁTICOS, DOBRADURAS E MOVIEMNTAÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS, ATENDENDO APROXIMADAMENTE 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES CFE.PREGÃO PMI 015-2023 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59-2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA DIRETORA CENTRO SOCIAL FLORESTA MICHELE FRIELIK.MAIO/2024. 2.463,73
04/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6840/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.463,73
28/06/2024 VALOR REF SERVIÇOS DE OFICINAS CULTURAIS COMPREENDENDO TÉCNICAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS,LEITURA, EXPRESSÃO CORPORAL, JOGOS DIDÁTICOS, DOBRADURAS E MOVIMENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS, ATENDENDO APROXIMADAMENTE 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES CFE.PREGÃO PMI 015-2023 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 59-2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº10 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. JUN/24. 4.619,50
TOTAL 34.800,23 7.083,23 2.463,73
SALDO A PAGAR 32.336,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.