Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2025. |
8.260,00 |
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14/06/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/153906 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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428,97 |
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19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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428,97 |
05/07/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/155088 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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428,97 |
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09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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428,97 |
22/08/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 156574 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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312,14 |
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27/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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312,14 |
16/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/157225 ATESTADA PELA NUTRICIONISA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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428,97 |
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19/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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428,97 |
27/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/157816 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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134,20 |
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27/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/158609 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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428,97 |
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02/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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428,97 |
02/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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134,20 |
16/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/159097 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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135,70 |
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18/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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135,70 |
25/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/159696 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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428,97 |
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30/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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428,97 |
11/11/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº33-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/160580 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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41,00 |
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14/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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41,00 |
11/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-5.492,11 |
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TOTAL |
2.767,89 |
2.767,89 |
2.767,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.