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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASSIO ANTONIO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6870 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR PLACAR ELETRÔNICO PARA CONSERTO EM SANTA CRUZ DO SUL-RS, NO DIA 15/05/2024, CFE MEMORANDO SE 658/2024. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR PLACAR ELETRÔNICO PARA CONSERTO EM SANTA CRUZ DO SUL-RS, NO DIA 15/05/2024, CFE MEMORANDO SE 658/2024. 210,00
15/05/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR PLACAR ELETRÔNICO PARA CONSERTO EM SANTA CRUZ DO SUL-RS, NO DIA 15/05/2024, CFE MEMORANDO SE 658/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. 210,00
22/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006870/2024 CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.