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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6875 Data de lançamento: 16/05/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO EM EMERGÊNCIA, CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV) E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH), NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO, EM SANTA MARIA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 786/2024. SAÍDA DIA 17/05 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 19/05 ÀS 22:00HRS. 0,00 924,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO EM EMERGÊNCIA, CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV) E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH), NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO, EM SANTA MARIA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 786/2024. SAÍDA DIA 17/05 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 19/05 ÀS 22:00HRS. 924,00
16/05/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO EM EMERGÊNCIA, CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV) E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH), NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO, EM SANTA MARIA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 786/2024. SAÍDA DIA 17/05 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 19/05 ÀS 22:00HRS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. 924,00
17/05/2024 Pagamento de Empenho 6875/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 924,00
19/06/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 18/05) SEM COMPROVAÇÃO. -84,00
19/06/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 18/05) SEM COMPROVAÇÃO. -84,00
19/06/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 18/05) SEM COMPROVAÇÃO. -84,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.