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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6951 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de Escavadeira Hidráulica, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação, com entrega parcelada conforme a necessidade, peso mínimo de 22 toneladas, ano de fabricação mínimo 2016, cf TR. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 22 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO E CARREGAMENTO NA PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147-2024 E 325,00 7.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de Escavadeira Hidráulica, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação, com entrega parcelada conforme a necessidade, peso mínimo de 22 toneladas, ano de fabricação mínimo 2016, cf TR. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 22 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO E CARREGAMENTO NA PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147-2024 E DFD Nº 337-2024. 7.150,00
22/05/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 22 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO E CARREGAMENTO NA PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 582 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 7.150,00
24/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6951/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.864,71
24/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6951/2024 285,29
TOTAL 7.150,00 7.150,00 7.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/05/2024 285,29 3414/2024 Lançada
TOTAL   285,29