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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6972 Data de lançamento: 21/05/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL", NA ATITUS, E CUMPRIR AGENDA NA SEDE DO TCE E NA 6ª SR/DAER, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 21/05, CFE MEMORANDO SAP 205/2024. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL", NA ATITUS, E CUMPRIR AGENDA NA SEDE DO TCE E NA 6ª SR/DAER, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 21/05, CFE MEMORANDO SAP 205/2024. 210,00
21/05/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL", NA ATITUS, E CUMPRIR AGENDA NA SEDE DO TCE E NA 6ª SR/DAER, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 21/05, CFE MEMORANDO SAP 205/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. 210,00
22/05/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 21/05) -84,00
22/05/2024 ESTORNO DE DIÁRIA (JANTA 21/05) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -84,00
23/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006972/2024 GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676 126,00
TOTAL 126,00 126,00 126,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.