Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2024 |
Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade.
VALOR REF TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS, PARA O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/RS, NO DIA 15/05/2024, PARA AUXÍLIO HUMANITÁRIO ÀS REGIÕES ATINGIDAS PELAS CATÁSTROFES CLIMÁTICAS QUE OCORRERAM NO ESTADO DO RS RECENTEMENTE, CFE.LEI MUNICIPAL Nº3.130/2024, DFD SO Nº346/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023. |
3.150,00 |
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29/05/2024 |
Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados.
VALOR REF TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS, PARA O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/RS, NO DIA 15/05/2024, PARA AUXÍLIO HUMANITÁRIO ÀS REGIÕES ATINGIDAS PELAS CATÁSTROFES CLIMÁTICAS QUE OCORRERAM NO ESTADO DO RS RECENTEMENTE, CFE.LEI MUNICIPAL Nº3.130/2024, DFD SO Nº346/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1973 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE
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3.150,00 |
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29/05/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-3.150,00 |
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05/06/2024 |
VALOR REF TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS, PARA O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/RS, NO DIA 15/05/2024, PARA AUXÍLIO HUMANITÁRIO ÀS REGIÕES ATINGIDAS PELAS CATÁSTROFES CLIMÁTICAS QUE OCORRERAM NO ESTADO DO RS RECENTEMENTE, CFE.LEI MUNICIPAL Nº3.130/2024, DFD SO Nº346/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1985 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
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3.150,00 |
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11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6979/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.970,45 |
11/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6979/2024 |
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75,60 |
11/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6979/2024 |
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103,95 |
TOTAL |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.