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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS DE OLIVEIRA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6993 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO MICRO-ONDAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE DOIS MICROONDAS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 667/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 628/2024. 290,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 SERVIÇO MANUTENÇÃO MICRO-ONDAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE DOIS MICROONDAS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 667/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 628/2024. 290,00
27/05/2024 SERVIÇO MANUTENÇÃO MICRO-ONDAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE DOIS MICROONDAS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 667/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 628/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. CLEDECI CHIESA. 290,00
06/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006993/2024 MARCOS DE OLIVEIRA MACHADO - 27775 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.