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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INVICTA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Administração de Resíduos Sólidos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 46 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, A FIM DE QUE ELIMINE MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, CARRAPATOS, ROEDORES E PRAGAS AFINS, POR MEIO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, DE APROXIMADAMENTE 65.000,00 M2, SITUADO NA LINHA DUAS, COMPREENDENDO, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NEC 1.399,50 16.794,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, A FIM DE QUE ELIMINE MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, CARRAPATOS, ROEDORES E PRAGAS AFINS, POR MEIO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, DE APROXIMADAMENTE 65.000,00 M2, SITUADO NA LINHA DUAS, COMPREENDENDO, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, PREGÃO ELETRÔNICO 46-2023 E CONTRATO 159-2023. VALOR MENSAL DE R$ 1.399,50. 16.794,00
19/03/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, POR MEIO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL SITUADO NA LINHA DUAS, COMPREENDENDO, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/462 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGR.PEC.MEIO AMBIENTE MARCIO NEVES REF.FEVEREIRO/2024. 1.399,50
25/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, POR MEIO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL SITUADO NA LINHA DUAS. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/462 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGR.PEC.MEIO AMBIENTE MARCIO NEVES REF.FEVEREIRO/2024. 1.245,56
25/03/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7/2024 153,94
25/04/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, A FIM DE QUE ELIMINE MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, CARRAPATOS, ROEDORES E PRAGAS AFINS, POR MEIO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, DE APROXIMADAMENTE 65.000,00 M2, SITUADO NA LINHA DUAS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 563 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE MARCIO G. NEVES. 1.399,50
29/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, A FIM DE QUE ELIMINE MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, CARRAPATOS, ROEDORES E PRAGAS AFINS, POR MEIO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, DE APROXIMADAMENTE 65.000,00 M2, SITUADO NA LINHA DUAS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 563 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE DEPTO. MEIO AMBIENTE MARCIO G. NEVES. 1.245,56
29/04/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7/2024 153,94
TOTAL 16.794,00 2.799,00 2.799,00
SALDO A PAGAR 13.995,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 19/03/2024 153,94 1577/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/04/2024 153,94 2721/2024 Lançada
TOTAL   307,88