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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 701 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
335.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 335L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA SEC. DA ADM E PLANEJAMENTO CFE. ATA 003/2023 PMI 002/2023. 5,98 2.003,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 335L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA SEC. DA ADM E PLANEJAMENTO CFE. ATA 003/2023 PMI 002/2023. 2.003,30
31/01/2024 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 335L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA SEC. DA ADM E PLANEJAMENTO CFE. ATA 003/2023 PMI 002/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 458401 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24. 265,85
08/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 701/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 265,85
16/02/2024 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -1.737,45
TOTAL 265,85 265,85 265,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.