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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILSON RODRIGUES DA CRUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7011 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DIESEL EM ELETRODIAGNOSE EURO 5 MULTIMARCAS, EM JOINVILLE-SC, NOS DIAS 31 À 02 DE JUNHO DE 2024, CFE MEMORANDO SO 001/2024. SAÍDA DIA 29/05 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 03/06 ÀS 14:00 HRS. 0,00 3.234,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DIESEL EM ELETRODIAGNOSE EURO 5 MULTIMARCAS, EM JOINVILLE-SC, NOS DIAS 31 À 02 DE JUNHO DE 2024, CFE MEMORANDO SO 001/2024. SAÍDA DIA 29/05 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 03/06 ÀS 14:00 HRS. 3.234,00
23/05/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DIESEL EM ELETRODIAGNOSE EURO 5 MULTIMARCAS, EM JOINVILLE-SC, NOS DIAS 31 À 02 DE JUNHO DE 2024, CFE MEMORANDO SO 001/2024. SAÍDA DIA 29/05 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 03/06 ÀS 14:00 HRS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE. 3.234,00
28/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007011/2024 GILSON RODRIGUES DA CRUZ - 20453 3.234,00
19/06/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA - ALMOÇO/RS 29/05, ALMOÇO/SC 30/05, JANTA/SC 01/06, JANTA/SC 02/06, CAFÉ/RS 03/06 E ALMOÇO/RS 03/06. -714,00
19/06/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA - ALMOÇO/RS 29/05, ALMOÇO/SC 30/05, JANTA/SC 01/06, JANTA/SC 02/06, CAFÉ/RS 03/06 E ALMOÇO/RS 03/06. -714,00
19/06/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA - ALMOÇO/RS 29/05, ALMOÇO/SC 30/05, JANTA/SC 01/06, JANTA/SC 02/06, CAFÉ/RS 03/06 E ALMOÇO/RS 03/06. -714,00
TOTAL 2.520,00 2.520,00 2.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.