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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7014 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO/2024, CFE MEMORANDO SAP 210/2024. 0,00 3.099,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO/2024, CFE MEMORANDO SAP 210/2024. 3.099,73
23/05/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO/2024, CFE MEMORANDO SAP 210/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 183196 ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. MAIO/24 3.099,73
12/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO/2024, CFE MEMORANDO SAP 210/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 183196 ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. MAIO/24 2.950,93
12/06/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7014/2024 148,80
TOTAL 3.099,73 3.099,73 3.099,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23/05/2024 148,80 3462/2024 Lançada
TOTAL   148,80