O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 726 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2350.00 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.350L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023. 6,38 14.993,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.350L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023. 14.993,00
31/01/2024 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.350L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023.LIQUIDADO CFE.NF Nº 509911 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24. 861,98
07/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.350L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023.LIQUIDADO CFE.NF Nº 509911 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24. 861,98
16/02/2024 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -14.131,02
TOTAL 861,98 861,98 861,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.