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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 745 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa: AUXÍLIO FUNERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE "AUXÍLIO FUNERAL" DE CUJUS PESSOA SOB CAD. Nº523 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 035/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 36/2024. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE "AUXÍLIO FUNERAL" DE CUJUS PESSOA SOB CAD. Nº523 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 035/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 36/2024. 600,00
16/02/2024 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE "AUXÍLIO FUNERAL" DE CUJUS PESSOA SOB CAD. Nº523 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 035/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 36/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 635 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 600,00
21/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000745/2024 MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.