Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2024 |
17.270,23 |
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| 24/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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17.270,23 |
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| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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22,05 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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69,01 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. TETO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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1.090,04 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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1.207,02 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
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1.847,43 |
| 27/05/2024 |
Pagamento de Empenho 7503/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.034,68 |
| TOTAL |
17.270,23 |
17.270,23 |
17.270,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |