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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RAQUEL BALIN CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 755 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.92.88.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Página inteira em página ímpar interna - colorido 1.420,00 1.420,00
1.00 Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2023 E MEMORANDO 158/2023 - SETOR DE COMUNICAÇÃO 1.440,00 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 Página inteira em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2023 E MEMORANDO 158/2023 - SETOR DE COMUNICAÇÃO 2.860,00
22/02/2024 Página inteira em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2023 E MEMORANDO 158/2023 - SETOR DE COMUNICAÇÃO LIQUIDADO CFE. NF Nº14 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO LUIZ KNOFF JUNIOR. 2.860,00
27/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000755/2024 RAQUEL BALIN CORREA - 32528 2.860,00
TOTAL 2.860,00 2.860,00 2.860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.