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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS ANTONIO DE BRUM

Dados do Empenho
Número do empenho: 757 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023. VIGÊNCIA: 03/05/2024. 0,00 13.777,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023. VIGÊNCIA: 03/05/2024. 13.777,78
24/01/2024 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023. VIGÊNCIA: 03/05/2024. LIQUIDADO CFE. Nº E/048; E/049; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. REF. JOGOS DO CAMPEONATO DIAS 20 E 21/01/2024. 13.777,78
02/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 757/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.993,33
02/02/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 757/2024 757,78
02/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 757/2024 137,78
02/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 757/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.993,33
02/02/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 757/2024 757,78
02/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 757/2024 137,78
TOTAL 13.777,78 13.777,78 13.777,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/01/2024 757,78 266/2024 Lançada
ISS 25/01/2024 137,78 266/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/01/2024 757,78 267/2024 Lançada
ISS 25/01/2024 137,78 267/2024 Lançada
TOTAL   1.791,12