Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2024 |
8.817,51 |
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24/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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8.817,51 |
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24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - RIFAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CADASTROS E PROTOCOLO |
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10,00 |
24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CADASTROS E PROTOCOLO |
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32,34 |
24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CADASTROS E PROTOCOLO |
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39,78 |
24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CADASTROS E PROTOCOLO |
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51,21 |
24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - SKY, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CADASTROS E PROTOCOLO |
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65,00 |
24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CADASTROS E PROTOCOLO |
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79,24 |
24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CADASTROS E PROTOCOLO |
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1.040,89 |
24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CADASTROS E PROTOCOLO |
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1.466,45 |
24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CADASTROS E PROTOCOLO |
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1.511,65 |
24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CADASTROS E PROTOCOLO |
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1.600,60 |
24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CADASTROS E PROTOCOLO |
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1.637,03 |
27/05/2024 |
Pagamento de Empenho 7680/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.283,32 |
TOTAL |
8.817,51 |
8.817,51 |
8.817,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.