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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: L.W. NODARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7729 Data de lançamento: 27/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CAMINHÃO MUNCK VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBOS PARA BUEIROS NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SO 77/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 657/2024. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2024 SERVIÇO CAMINHÃO MUNCK VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBOS PARA BUEIROS NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SO 77/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 657/2024. 3.000,00
29/05/2024 SERVIÇO CAMINHÃO MUNCK VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBOS PARA BUEIROS NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SO 77/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 657/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. 3.000,00
06/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO CAMINHÃO MUNCK VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBOS PARA BUEIROS NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SO 77/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 657/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. 2.939,70
06/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7729/2024 60,30
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/05/2024 60,30 3858/2024 Lançada
TOTAL   60,30