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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078

Dados do Empenho
Número do empenho: 7746 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SOCORRO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E CONSERTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 064/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 665/2024. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 SERVIÇO SOCORRO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E CONSERTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 064/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 665/2024. 120,00
05/06/2024 SERVIÇO SOCORRO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E CONSERTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 064/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 665/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM. EMPREEDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. 120,00
28/06/2024 Pagamento de Empenho 7746/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.