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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000

Dados do Empenho
Número do empenho: 7772 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMA ELÁSTICA GG – 4,27 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. 280,00 280,00
1.00 PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL Locação para o período de 04 horas, com monitor. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A FESTA DA FAMÍLIA DA CRECHE NONA OLGA NO DIA 24/05/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº687/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº133/2023. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 CAMA ELÁSTICA GG – 4,27 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL Locação para o período de 04 horas, com monitor. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A FESTA DA FAMÍLIA DA CRECHE NONA OLGA NO DIA 24/05/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº687/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº133/2023. 500,00
10/06/2024 CAMA ELÁSTICA GG – 4,27 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL Locação para o período de 04 horas, com monitor. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A FESTA DA FAMÍLIA DA CRECHE NONA OLGA NO DIA 24/05/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº687/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº133/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. 500,00
12/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007772/2024 DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 - 24989 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.