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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7787 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 61,00 1.098,00
8.00 CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM 5,60 44,80
10.00 GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E GUIAS DE MADEIRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA DOM PEDRO I, LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS, CFE DFD Nº 051/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024. 3,62 36,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E GUIAS DE MADEIRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA DOM PEDRO I, LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS, CFE DFD Nº 051/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024. 1.179,00
24/06/2024 TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E GUIAS DE MADEIRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA DOM PEDRO I, LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS, CFE DFD Nº 051/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 061 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA ELZA KRELING. 1.179,00
27/06/2024 Pagamento de Empenho 7787/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.179,00
TOTAL 1.179,00 1.179,00 1.179,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.