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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7848 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE TRIUNFO, PARQUE DE MÁQUINAS, SÃO LUCAS, CAPELA FÁTIMA E BOA VISTA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 579,2 KM, CFE.DFD SO 382/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. 0,00 15.059,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE TRIUNFO, PARQUE DE MÁQUINAS, SÃO LUCAS, CAPELA FÁTIMA E BOA VISTA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 579,2 KM, CFE.DFD SO 382/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. 15.059,20
10/06/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA 5, PULADOR, TRIUNFO, TRAVESSA DO LAR DO IDOSO E LINHA 2, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 648,5 KM, CFE.DFD SO 338/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº046 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 15.059,20
12/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007848/2024 ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO - 25406 15.059,20
TOTAL 15.059,20 15.059,20 15.059,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.