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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREI BRAATZ 66134455091

Dados do Empenho
Número do empenho: 7892 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO, MANUTENÇÃO FREZZER VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 700/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 678/2024. 1.220,00 1.220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 SERVIÇO, MANUTENÇÃO FREZZER VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 700/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 678/2024. 1.220,00
13/06/2024 SERVIÇO, MANUTENÇÃO FREZZER VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 700/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 678/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 126 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. 1.220,00
21/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007892/2024 ANDREI BRAATZ 66134455091 - 22450 1.220,00
TOTAL 1.220,00 1.220,00 1.220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.