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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONECTA NET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7902 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6382.00 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA REALIZADO NAS LATERIAIS DA RUA GENE 0,47 2.999,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA REALIZADO NAS LATERIAIS DA RUA GENERAL OSÓRIO CFE.DFD SO Nº397/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2024. 2.999,54
21/06/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA REALIZADO NAS LATERIAIS DA RUA GENERAL OSÓRIO CFE.DFD SO Nº397/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 2.999,54
27/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007902/2024 CONECTA NET LTDA - 34186 2.999,54
TOTAL 2.999,54 2.999,54 2.999,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.