Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7906
Data de lançamento:
05/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NESINA MET 120 CP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001882-23.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 26/2024.ORDEM DE COMPRA 685/2024.
258,09
258,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NESINA MET 120 CP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001882-23.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 26/2024.ORDEM DE COMPRA 685/2024.
258,09
10/06/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NESINA MET 120 CP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001882-23.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 26/2024.ORDEM DE COMPRA 685/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 46151 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
258,09
14/06/2024
Pagamento de Empenho 7906/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
258,09
TOTAL
258,09
258,09
258,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.