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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8017 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 230/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141-2024. 3,97 1.191,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 230/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141-2024. 1.191,00
24/09/2024 Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 230/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3598 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. 1.191,00
27/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8017/2024 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 34101 1.191,00
TOTAL 1.191,00 1.191,00 1.191,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.