Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8038
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA, IJUÍ E SANTA MARIA CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 858/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
27.734,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA, IJUÍ E SANTA MARIA CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 858/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
27.734,93
06/06/2024
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA, IJUÍ E SANTA MARIA CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 858/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.FATURA ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA.
27.734,93
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA, IJUÍ E SANTA MARIA CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 858/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.FATURA ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA.
27.318,91
13/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8038/2024
416,02
TOTAL
27.734,93
27.734,93
27.734,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.