Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL |
Número do empenho: | 8059 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
Função: | Desporto e Lazer | ||||
Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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24.00 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 07/06, DAS 19HRS ÀS 23HRS, SENDO 06 SEGURANÇAS, PARA A PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE I | 44,50 | 1.068,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/06/2024 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 07/06, DAS 19HRS ÀS 23HRS, SENDO 06 SEGURANÇAS, PARA A PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SECTD 030/2024 E CARNÊ EM ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024. | 1.068,00 | ||
17/06/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 07/06, DAS 19HRS ÀS 23HRS, SENDO 06 SEGURANÇAS. LIQUIDADO CFE NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DERLI GULARTE. | 1.068,00 | ||
24/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8059/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 950,52 | ||
24/06/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8059/2024 | 117,48 | ||
TOTAL | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 17/06/2024 | 117,48 | 4111/2024 | Lançada |
TOTAL | 117,48 |