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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANA RITTER GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8109 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NO PALÁCIO PIRATINI RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 06/06 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 07/06 ÀS 22:00, CFE MEMORANDO STASH 307/2024. 0,00 588,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NO PALÁCIO PIRATINI RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 06/06 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 07/06 ÀS 22:00, CFE MEMORANDO STASH 307/2024. 588,00
11/06/2024 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NO PALÁCIO PIRATINI RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 06/06 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 07/06 ÀS 22:00, CFE MEMORANDO STASH 307/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 588,00
13/06/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 07/06) -84,00
13/06/2024 ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 07/06) -84,00
21/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008109/2024 FABIANA RITTER GRAVE - 24070 504,00
TOTAL 504,00 504,00 504,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.