O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8137 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, KIT EMBREAGEM, ATUADOR, MAT. LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, ATUADOR DE EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA RANGER FROTA 205 PLACA IZB4B24, CFE MEMORANDO SAPMA 106/2024 E ORDME DE COMPRA 766/2024. 3.672,98 3.672,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 PEÇAS, KIT EMBREAGEM, ATUADOR, MAT. LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, ATUADOR DE EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA RANGER FROTA 205 PLACA IZB4B24, CFE MEMORANDO SAPMA 106/2024 E ORDME DE COMPRA 766/2024. 3.672,98
13/06/2024 PEÇAS, KIT EMBREAGEM, ATUADOR, MAT. LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, ATUADOR DE EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA RANGER FROTA 205 PLACA IZB4B24, CFE MEMORANDO SAPMA 106/2024 E ORDME DE COMPRA 766/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21935 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. 3.672,98
19/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008137/2024 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 3.672,98
TOTAL 3.672,98 3.672,98 3.672,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.