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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: O. GIRARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8178 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 75 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TOTEM EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA RESISTENTE AO TEMPO, LUMINOSO EM LED COLORIDO, EM FORMATO DE LAÇO, DE APROXIMADAMENTE 1,80M DE ALTURA , PARA SER INSTALADO NA PARTE DA FRENTE DO POSTO DE SAÚDE, CFE DFD Nº 045/2024, PARECER JURÍDICO Nº 253/2024 E DISPENSA DE LICIAÇÃO 75-2024. 0,00 7.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TOTEM EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA RESISTENTE AO TEMPO, LUMINOSO EM LED COLORIDO, EM FORMATO DE LAÇO, DE APROXIMADAMENTE 1,80M DE ALTURA , PARA SER INSTALADO NA PARTE DA FRENTE DO POSTO DE SAÚDE, CFE DFD Nº 045/2024, PARECER JURÍDICO Nº 253/2024 E DISPENSA DE LICIAÇÃO 75-2024. 7.500,00
20/06/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TOTEM EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA RESISTENTE AO TEMPO, LUMINOSO EM LED COLORIDO, EM FORMATO DE LAÇO, DE APROXIMADAMENTE 1,80M DE ALTURA , PARA SER INSTALADO NA PARTE DA FRENTE DO POSTO DE SAÚDE, CFE DFD Nº 045/2024, PARECER JURÍDICO Nº 253/2024 E DISPENSA DE LICIAÇÃO 75-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 65 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 7.500,00
24/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8178/2024 O. GIRARDI - 34757 7.500,00
TOTAL 7.500,00 7.500,00 7.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.